Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Liquidazioni
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Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | |||
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| SETTORE II-SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PERSONALE | 14/08/2026 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER LA FORNITURA DI N. 174 BUONI PASTO ELETTRONICI CONSIP ED.11 PERSONALE DIPENDENTE TRAMITE IL RICORSO A MEPA/CONSIP |
SETTORE II-SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PERSONALE reg.gen. 572 num.part. 75 del 14/08/2026 LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER LA FORNITURA DI N. 174 BUONI PASTO ELETTRONICI CONSIP ED.11 PERSONALE DIPENDENTE TRAMITE IL RICORSO A MEPA/CONSIP |
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| SETTORE III LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE | 13/08/2026 |
PNRR- MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3 "PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURA IN MERITO ALL'INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTISTA E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE E DOTAZIONI PER IMPIANTI SPORTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ESTERNA DEL PLESSO SCOLASTICO DI C/DA SASI" - CUP E95E22000090006 |
SETTORE III LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE reg.gen. 583 num.part. 96 del 13/08/2026 PNRR- MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3 "PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURA IN MERITO ALL'INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTISTA E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE E DOTAZIONI PER IMPIANTI SPORTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ESTERNA DEL PLESSO SCOLASTICO DI C/DA SASI" - CUP E95E22000090006 |
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| SETTORE II-SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PERSONALE | 13/08/2026 |
LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 2° TRIMESTRE 2026. |
SETTORE II-SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PERSONALE reg.gen. 571 num.part. 74 del 13/08/2026 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 2° TRIMESTRE 2026. |
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| SETTORE V - TERRITORIO - AMBIENTE E SERVIZI A RETE | 12/08/2026 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER PAGAMENTO FATTURA N. 724 DEL 31/07/2026 IN FAVORE DELLA DITTA D'ANGELO VINCENZO S.R.L. PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CER 20.01.08 (ORGANICO): LUGLIO 2026. |
SETTORE V - TERRITORIO - AMBIENTE E SERVIZI A RETE reg.gen. 577 num.part. 133 del 12/08/2026 LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER PAGAMENTO FATTURA N. 724 DEL 31/07/2026 IN FAVORE DELLA DITTA D'ANGELO VINCENZO S.R.L. PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CER 20.01.08 (ORGANICO): LUGLIO 2026. |
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| SETTORE IV -POLIZIA LOCALE E SISTEMI INFORMATICI | 12/08/2026 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA FIREWALL FORTINET PER AGGIORNAMENTO SISTEMA DI SICUREZZA PERIMETRALE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE CON MANUTENZIONE E GESTIONE REMOTIZZATA ORDINE 8621231 DEL 01/07/2025 CIG: B77A561B63. ALLA DITTA NEOMEDIA SRL. PERIODO LUGLIO 2026 |
SETTORE IV -POLIZIA LOCALE E SISTEMI INFORMATICI reg.gen. 580 num.part. 102 del 12/08/2026 LIQUIDAZIONE PER FORNITURA FIREWALL FORTINET PER AGGIORNAMENTO SISTEMA DI SICUREZZA PERIMETRALE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE CON MANUTENZIONE E GESTIONE REMOTIZZATA ORDINE 8621231 DEL 01/07/2025 CIG: B77A561B63. ALLA DITTA NEOMEDIA SRL. PERIODO LUGLIO 2026 |
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